2024年取得工程款專票怎么入賬? 取得工程款發(fā)票會計分錄
建筑公司收到個人開的工程發(fā)票怎么入賬?
收到工程款發(fā)票做賬:借:應收賬款—總公司,貸:主營業(yè)務收入。主營業(yè)務收入是指企業(yè)從事本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所取得的營業(yè)收入。
建筑勞務公司在收到勞務發(fā)票時,應按照發(fā)票金額和相應的稅金進行賬務處理。
收到個人代開的勞務發(fā)票,可以計入管理費用科目,具體的做賬分錄如下:收到勞務費收入:借:現(xiàn)金百(或銀行存款),貸:度其他業(yè)務收入(或主營業(yè)務收入)。
收到個人開具的工程款發(fā)票: 借 預付賬款——工程款 貸 銀行存款 借 在建工程 貸 預付賬款——工程款。
工程勞務費發(fā)票入賬
1、建筑勞務公司在收到勞務發(fā)票時,應按照發(fā)票金額和相應的稅金進行賬務處理。
2、查驗發(fā)票:首先,核對勞務費發(fā)票上的信息,確保發(fā)票的合法性和準確性。包括確認發(fā)票的日期、金額、服務內容、稅率等是否與實際交易一致。記賬處理:根據(jù)發(fā)票上的信息,進行會計分錄。
3、取得勞務發(fā)票會計分錄借:管理費用(屬于行政后勤管理部門聘請的),制造費用(屬于生產(chǎn)車間為生產(chǎn)商品而聘請的與生產(chǎn)相關的勞務支出),在建工程;貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。勞務費的定義勞務費,即個人所得稅中的勞務報酬。
4、法律主觀:勞務費發(fā)票是提供勞務的公司或個人,開具給接受勞務一方的憑證。接受勞務一方可憑此計入成本或費用,抵扣 企業(yè)所得稅 或 個人所得稅 。勞務公司以及用工公司都可以開具勞務費發(fā)票。
5、法律主觀:勞務發(fā)票一般由收款方開具; 開具的發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋發(fā)票的專用章。只有在特殊情況下,才由付款方向收款方開具發(fā)票。
6、法律主觀:人工費和勞務費發(fā)票區(qū)別:人工費發(fā)票給建筑工程工人和輔助施工的工人開具,勞務費發(fā)票給從事勞務活動的人開具;人工費包括基本工資、附加工資和工資性津貼,勞務費只有獨立個人從事自由職業(yè)取得的所得;其他。
工程發(fā)票怎么做賬?
結算方案則包括工程量清單、結算單、工程支付證明、發(fā)票以及結算細則等等 工程票據(jù)的錄入 工人工資和社保繳納:一般情況下,企業(yè)應當為施工工人做《建設工程專用工資賬套》。施工工人要填寫《建設工程專用工資臺賬》。
建筑勞務公司在收到勞務發(fā)票時,應按照發(fā)票金額和相應的稅金進行賬務處理。
收到工程款發(fā)票未付款賬務處理:建筑業(yè)收到分包工程款發(fā)票:借:工程施工-合同成本,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應付賬款。
你們的處理與發(fā)票是建筑業(yè)還是企業(yè)無關,只要是正規(guī)發(fā)票都可以如上處理。
支付工程物資之后取得發(fā)票的賬務處理
1、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中,購進一批材料,先付一部分定金,待取得發(fā)票后,再付尾款。
2、工程行業(yè)先開票后收款分錄 關于工程行業(yè)先開票后收款的問題。其實,收款前的發(fā)票可以作為企業(yè)的其他應收款處理。企業(yè)收到發(fā)票之后,將通過銀行存款賬戶做入賬處理。
3、企業(yè)購物資時,因供貨方發(fā)貨時少付貨物而出現(xiàn)的損失,由供貨方補足少付的貨物時,應借記“應付賬款”,貸方轉出“待處理財產(chǎn)損益”中相應金額。
4、支付工程款賬務處理如下:如果是自己的企業(yè)工程,支付工程款業(yè)務會計分錄如下:借:在建工程。貸:銀行存款。如果是建筑企業(yè)對外分包:借:預付賬款—預付分包款—xxx分包單位。貸:銀行存款。
5、企業(yè)收到對應的工程發(fā)票時,借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款-公司名稱。支付工程款項時,借:應付賬款-公司名稱,貸:銀行存款。達到可使用狀態(tài)時,借:固定資產(chǎn),貸:在建工程。
6、如果你是一筆支付,那么與機器發(fā)票一起估固定資產(chǎn)入賬憑證即可 如果不同時間,機器發(fā)票已經(jīng)入賬,那么原機器發(fā)票入賬的固定資產(chǎn)可轉入在建工程,再將此筆安裝費用做進在建工程,完工后將在建工程金額一起轉為固定資產(chǎn)。
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